رعایت مالیات بر ارزش افزوده در فرانسه

فرانسه بازاری سودآور است. با این حال، گزارش مالیاتی باید پس از راه اندازی جدی گرفته شود. کسبوکارها به رفتار دقیق مالیات بر ارزش افزوده، دادههای فاکتور تمیز و سیستمهایی نیاز دارند که اطلاعات را به درستی به اشتراک بگذارند. آماده سازی اولیه و مناسب بسیار مهم است. این نه تنها از تاخیر جلوگیری می کند. همچنین کنترل بهتری را فراهم می کند.
بیشتر کسب و کارها ابتدا روی مشتریان تمرکز می کنند و بعد از فروش به مالیات فکر می کنند. هنگامی که اعداد مالیات بر ارزش افزوده، جزئیات مشتری، فاکتورها و سوابق پرداخت با هم مطابقت ندارند، این امر منجر به فشار می شود. طرح عالی برای صورتحساب الکترونیکی فرانسه به کارکنان شما کمک می کند تا به طور یکپارچه بفروشند و برای وظایف گزارش دیجیتال آماده باشند.
گزارش مالیات دیجیتال به چه معناست؟
گزارش دیجیتال مالیاتی به اشتراک گذاری ساختار داده های معاملاتی و مالیاتی با مقامات مناسب اشاره دارد. در فرانسه، این شامل جزئیات مالیات بر ارزش افزوده، فاکتورهای الکترونیکی، وضعیت پرداخت و گزارش تراکنش است. هدف اصلی بررسی آسانتر و سریعتر داده های مالیاتی است.
یک چک لیست ساده آمادگی
چک لیست های هوشمند اصلاحات پیچیده را به اقدامات روزانه تبدیل می کند که تیم شما آنها را درک خواهد کرد. آنها همچنین به شما کمک می کنند حتی قبل از اینکه اولین فاکتور شما به دست مشتری برسد، داده های از دست رفته را مشاهده کنید. همیشه در طول راه اندازی سیستم از آنها استفاده کنید و پس از تغییر مدل فروش آنها را بررسی کنید. در حین انجام این کار، به یاد داشته باشید:
۱٫ با مدل فروش فرانسوی خود شروع کنید
قبل از انتخاب نرم افزار، نحوه فروش شرکت شما در کشور را مشخص کنید. می توانید از یک مارکت فرانسوی، یک شرکت، یک شخص حقوقی خارجی، یک شعبه یا حتی یک فروشگاه آنلاین که به مشتریان فرانسوی خدمات ارائه می دهد، استفاده کنید. هر مسیری را که انتخاب کنید بر نگهداری سوابق، ثبت مالیات بر ارزش افزوده، دامنه گزارش و صورتحساب تأثیر می گذارد.
شما همچنین باید انواع مختلف تراکنش ها را قبل از راه اندازی نقشه برداری کنید. فروش B2C، فروش B2B و فروش B2B برون مرزی ممکن است از روش گزارشگری یکسانی پیروی نکنند. این نقشه به فروشنده نرم افزار و حسابدار شما نقطه شروع خوبی می دهد.
۲٫ ابزارهایی را انتخاب کنید که می توانند کسب و کار شما را توسعه دهند
ابزارهای گزارش دهی را فقط به این دلیل که محبوب هستند انتخاب نکنید.فقط یکی را انتخاب کنید که به گردش کار تأیید، سیستم حسابداری، سوابق پرداخت و فرآیند سفارش شما پیوند دهد.یک ابزار خوب باید ورودی دستی را به حداقل برساند و فیلدهای گمشده را علامت گذاری کند.
از تامین کنندگان خود بپرسید که چقدر از اتصالات پلت فرم و فرمت های فاکتور فرانسوی پشتیبانی می کنند. همچنین، بپرسید که چگونه حجم بالاتری از فاکتورها، بهروزرسانیهای خطمشی و تجارت جدید را مدیریت میکنند. اگر کارکنان شما داده ها را به صورت دستی تنظیم کنند، ابزارهای ارزان می توانند گران شوند.
۳٫ داده ها را قبل از اینکه مشکل ساز شود پاک کنید
گزارش دیجیتال اغلب زمانی کار می کند که منبع داده شما قابل اعتماد باشد. عدم وجود آدرس، شماره مالیات بر ارزش افزوده یا توضیح نامشخص محصول نه تنها میتواند مشکلاتی را در گزارشدهی ایجاد کند. همچنین می تواند فاکتورها را به تاخیر بیندازد. دادههای پاک به مشتریان کمک میکند فاکتورهای شما را سریعتر تأیید کنند.
برای ایجاد یک، با توضیحات محصول، شرایط پرداخت، داده های اصلی مشتری، کدهای مالیاتی و سوابق فروشنده شروع کنید. مطمئن شوید که قوانین واضحی در مورد اینکه چه کسی باید این اطلاعات را ویرایش یا ایجاد کند، تنظیم کنید.
در نتیجه، گزارش مالیات داخلی دیجیتال آسان تر است، به خصوص زمانی که آن را قبل از اولین فروش خود آماده کنید. یک سیستم خوب داده های با کیفیت، برنامه ریزی مالیات بر ارزش افزوده، آموزش کارکنان و طراحی فاکتور را به هم پیوند می دهد. وقتی همه اینها با هم کار کنند، تبعیت به یک عادت روتین تبدیل خواهد شد.
